このページの本文へ

公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

〒564-0072 吹田市出口町19番2号
吹田市立総合福祉会館内
電話・FAX (06)6330-9966
kenkouzukuri@cello.ocn.ne.jp
サイトマップ
ここから本文です

収支予算書(損益ベース)

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで
(単位:円)

科目

公益目的事業会計
健康づくり事業

法人会計

合計
I 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1) 経常収益
基本財産運用益 7,000 873,000 880,000
基本財産受取利息 7,000 873,000 880,000
特定資産運用益 0 1,000 1,000
特定資産受取利息 0 1,000 1,000
受取会費 130,000 129,000 259,000
団体賛助会員受取会費 110,000 110,000 220,000
個人賛助会員受取会費 20,000 19,000 39,000
事業収益 3,547,000 646,000 4,193,000
補助事業収益 613,000 0 613,000
てくてくハイク参加料 38,000 0 38,000
ノルディックウォークラリー参加料 75,000 0 75,000
健康フェスティバル参加料 500,000 0 500,000
自主事業収益 2,934,000 646,000 3,580,000
ヘルストレーニング教室受講料 691,000 0 691,000
レディースヘルス教室受講料 993,000 0 993,000
シェイプアップ体操教室受講料 349,000 371,000 720,000
ヘルシーウォーキング教室受講料 619,000 239,000 858,000
健康づくり実践教室参加料 48,000 0 48,000
レールサイド健康教室参加料 234,000 36,000 270,000
受取補助金等 36,602,000 1,961,000 38,563,000
事業費補助金 36,602,000 0 36,602,000
みんなの健康展 9,793,000 0 9,793,000
健康づくりフェスティバル 14,607,000 0 14,607,000
健康すいた 12,202,000 0 12,202,000
管理費補助金 0 1,961,000 1,961,000
雑収益 0 0 0
受取広告料 0 0 0
経常収益計 40,286,000 3,610,000 43,896,000
(2)経常費用
事業費 43,865,000 43,865,000
役員報酬 2,700,000 2,700,000
給料手当 13,337,000 13,337,000
臨時雇賃金 2,647,000 2,647,000
福利厚生費 3,265,000 3,265,000
会議費 21,000 21,000
食糧費 538,000 538,000
旅費交通費 160,000 160,000
通信運搬費 498,000 498,000
減価償却費 860,000 860,000
消耗品費 2,763,000 2,763,000
印刷製本費 4,937,000 4,937,000
燃料費 60,000 60,000
賃借料 2,630,000 2,630,000
保険料 560,000 560,000
諸謝金 3,443,000 3,443,000
支払手数料 214,000 214,000
租税公課 13,000 13,000
支払負担金 2,253,000 2,253,000
委託費 2,966,000 2,966,000
管理費 5,284,000 5,284,000
役員報酬 1,728,000 1,728,000
給料手当 1,481,000 1,481,000
福利厚生費 312,000 312,000
会議費 41,000 41,000
旅費交通費 25,000 25,000
通信運搬費 68,000 68,000
消耗品費 37,000 37,000
印刷製本費 10,000 10,000
燃料費 10,000 10,000
光熱水料費 115,000 115,000
賃借料 336,000 336,000
保険料 50,000 50,000
諸謝金 470,000 470,000
支払手数料 20,000 20,000
租税公課 26,000 26,000
支払負担金 150,000 150,000
委託費 235,000 235,000
支払広告料 120,000 120,000
雑費 50,000 50,000
経常費用計 43,865,000 5,284,000 49,149,000
当期経常増減額 △3,579,000 △1,674,000 △5,253,000
2 経常外増減の部
(1) 経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用
什器備品除去損 1,372,000 0 1,372,000
ソフトウェア除去損 1,000 0 1,000
経常外費用計 1,373,000 0 1,373,000
当期経常外増減額 △1,373,000 0 △1,373,000
当期一般正味財産増減額 △4,952,000 △1,674,000 △6,626,000
一般正味財産期首残高 25,467,000 16,418,000 41,885,000
一般正味財産期末残高 20,515,000 14,744,000 35,259,000
U 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 200,000,000 200,000,000
指定正味財産期末残高 0 200,000,000 200,000,000
V 正味財産期末残高 20,515,000 214,744,000 235,259,000